Hauptamt
Haushaltsdiagramm
3,86 €
Personalwesen
Personalwesen
3,86 €
71,99%
0,72 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
0,72 €
13,41%
0,50 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
0,50 €
9,28%
0,20 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
0,20 €
3,67%
0,07 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
0,07 €
1,33%
0,02 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
0,02 €
0,33%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5,36 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -78,21 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52,95 € |
15: Abschreibungen | -8,03 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -3,20 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9,47 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -151,87 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -146,51 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -146,51 € |