Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 50.391
-4,24 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-4,24 €
84,53%
-0,33 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,33 €
6,66%
-0,31 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,31 €
6,10%
0,13 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,13 €
2,69%
0 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
0 €
0,02%
0 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
0 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -4,24 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,33 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,31 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    0,13 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    0 €
  • 15 Abschreibungen
    0 €
  • Summe
    -4,75 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
0,14 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
-4,24 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,33 €
15: Abschreibungen
0 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,31 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-4,89 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-4,75 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-4,75 €