Hauptamt
Haushaltsdiagramm
4.057.213,40 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
4.057.213,40 €
3.875.865,58 €
Personalwesen
Personalwesen
3.875.865,58 €
499.038,63 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
499.038,63 €
268.341,46 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
268.341,46 €
260.932,85 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
260.932,85 €
243.622,26 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
243.622,26 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -24.221,34 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -1.075,74 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.230,64 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -262.016,17 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -311.543,89 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 9.516.558,06 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 9.205.014,17 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 9.205.014,17 € |