Hauptamt

Haushaltsdiagramm

4.121.265,92 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
4.121.265,92 €
43,31%
4.092.728,84 €
Personalwesen
Personalwesen
4.092.728,84 €
43,01%
509.872,60 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
509.872,60 €
5,36%
271.521,74 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
271.521,74 €
2,85%
267.467,62 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
267.467,62 €
2,81%
253.701,35 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
253.701,35 €
2,67%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
-311.543,89 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
5.705.206,56 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.069.241,05 €
15: Abschreibungen
172.016,39 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
107,43 €
17: Transferaufwendungen
26.393,70 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
543.592,93 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
9.516.558,06 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
9.205.014,17 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
9.205.014,17 €