Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Haushaltsdiagramm
405.500,91 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
405.500,91 €
52,02%
198.100,07 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
198.100,07 €
25,41%
86.487,09 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
86.487,09 €
11,09%
69.163,76 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
69.163,76 €
8,87%
20.262,48 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
20.262,48 €
2,60%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -542.230,78 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -6.978,81 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | -60 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.491,42 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -237,92 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -3.660,25 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -554.659,18 € |
12: Personalaufwendungen | 198.100,07 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 405.500,91 € |
15: Abschreibungen | 69.163,76 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 86.487,09 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.262,48 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 779.514,31 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 224.855,13 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 224.855,13 € |