Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Haushaltsdiagramm
30.688,90 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
30.688,90 €
89,95%
2.716,57 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.716,57 €
7,96%
265,04 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
265,04 €
0,78%
231,23 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
231,23 €
0,68%
-183,08 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
-183,08 €
0,54%
-33,73 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
-33,73 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -216,81 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 33.901,74 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 33.684,93 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 33.684,93 € |