Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Haushaltsdiagramm
835.194,47 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
835.194,47 €
64,79%
255.891,75 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
255.891,75 €
19,85%
90.242,04 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
90.242,04 €
7,00%
37.500 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
37.500 €
2,91%
-36.029,02 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
-36.029,02 €
2,79%
-31.982,85 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
-31.982,85 €
2,48%
1.993,90 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
1.993,90 €
0,15%
-270,97 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
-270,97 €
0,02%
-55,20 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-55,20 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -68.338,04 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.220.822,16 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.152.484,12 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 1.152.484,12 € |