Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Haushaltsdiagramm
2.761.678,98 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
2.761.678,98 €
37,57%
2.416.948,04 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.416.948,04 €
32,88%
918.719,43 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
918.719,43 €
12,50%
-877.430,39 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-877.430,39 €
11,94%
-201.356,13 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
-201.356,13 €
2,74%
137.188,13 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
137.188,13 €
1,87%
-18.318,06 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-18.318,06 €
0,25%
-10.828,46 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
-10.828,46 €
0,15%
6.240,31 €
13 Versorgungsaufwendungen
13 Versorgungsaufwendungen
6.240,31 €
0,08%
-932,22 €
10 Sonstige ordentliche Erträge
10 Sonstige ordentliche Erträge
-932,22 €
0,01%
263,77 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
263,77 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -1.108.601,49 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.240.774,89 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 5.132.173,40 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 5.132.173,40 € |