Kreisstraßen
Haushaltsdiagramm
-151.351,24 €
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
-151.351,24 €
79,73%
-38.489,38 €
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
-38.489,38 €
20,27%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | -62.559,06 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | -22.562,18 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.363,22 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -41.299,44 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -65.783,16 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -189.840,62 € |
12: Personalaufwendungen | 119.784,26 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.019,15 € |
15: Abschreibungen | 286.665,28 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.595,17 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 497.063,86 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 307.223,24 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 307.223,24 € |