Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Haushaltsdiagramm
500.680 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
500.680 €
37,16%
-498.601,88 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-498.601,88 €
37,01%
-197.856,71 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-197.856,71 €
14,68%
-91.814,28 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-91.814,28 €
6,81%
-25.709,52 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-25.709,52 €
1,91%
-15.727,04 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-15.727,04 €
1,17%
6.869,01 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
6.869,01 €
0,51%
4.840 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
4.840 €
0,36%
3.667,04 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.667,04 €
0,27%
1.500 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.500 €
0,11%
100 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 517.656,05 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -829.709,43 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -312.053,38 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -312.053,38 € |