Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Haushaltsdiagramm

-39.778,14 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-39.778,14 €
82,93%
-7.695,60 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7.695,60 €
16,04%
250 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
250 €
0,52%
-242,28 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-242,28 €
0,51%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -39.778,14 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -7.695,60 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    250 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -242,28 €
  • Summe
    -47.466,02 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
250 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-47.716,02 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-47.466,02 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-47.466,02 €