Der Haushalt im Detail (Entwurf)

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

85.542.334,86 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
85.542.334,86 €
-20.645.586,99 €
Amt für Soziales, Familie und Senioren
Amt für Soziales, Familie und Senioren
-20.645.586,99 €
-19.456.397,07 €
Tiefbau- und Grünflächenamt
Tiefbau- und Grünflächenamt
-19.456.397,07 €
-15.044.304,78 €
Amt für Jugend, Schule und Sport
Amt für Jugend, Schule und Sport
-15.044.304,78 €
-11.775.161,19 €
Hauptamt
Hauptamt
-11.775.161,19 €
-8.617.560,66 €
Amt für Gebäudemanagement
Amt für Gebäudemanagement
-8.617.560,66 €
-7.754.584,25 €
Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
Leistungsbeziehungen zu komm.Unternehmen
-7.754.584,25 €
-6.600.881,64 €
Bürger- und Ordnungsamt
Bürger- und Ordnungsamt
-6.600.881,64 €
-5.344.208,19 €
Amt für Kultur
Amt für Kultur
-5.344.208,19 €
-3.161.980,17 €
Kämmereiamt
Kämmereiamt
-3.161.980,17 €
-1.732.995,71 €
Gemeindeorgane
Gemeindeorgane
-1.732.995,71 €
-1.612.327,09 €
Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
Amt für Stadtentwicklung und Städtebau
-1.612.327,09 €
-633.988,60 €
Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
Liegenschafts-u.Wirtschaftsförderungsamt
-633.988,60 €
-341.569,40 €
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfungsamt
-341.569,40 €
-322.936,93 €
Baurechts- und Bauverwaltungsamt
Baurechts- und Bauverwaltungsamt
-322.936,93 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
157.210.000 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
24.531.250,22 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
1.525.276,38 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
10.527.780 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
2.208.330 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.216.580,40 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
138.500 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
970.500 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
4.622.000 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
204.950.217 €
12: Personalaufwendungen
-58.069.027,38 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-42.485.264,43 €
15: Abschreibungen
-17.148.126,96 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-39.660 €
17: Transferaufwendungen
-90.056.996 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-14.653.290,04 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-222.452.364,81 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-17.502.147,81 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-17.502.147,81 €