Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Haushaltsdiagramm
-901.303,69 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-901.303,69 €
52,57%
-525.913,88 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-525.913,88 €
30,68%
-186.455,04 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-186.455,04 €
10,88%
-100.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-100.000 €
5,83%
-757,44 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-757,44 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 185.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 140,52 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 740,12 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 4.880 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 210.760,64 € |
12: Personalaufwendungen | -901.303,69 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -186.455,04 € |
15: Abschreibungen | -757,44 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -100.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -525.913,88 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.714.430,05 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.503.669,41 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -1.503.669,41 € |