Grünanlagen, Stadtgärtnerei
Haushaltsdiagramm
17.680 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
17.680 €
52,37%
10.000 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10.000 €
29,62%
6.065,16 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6.065,16 €
17,97%
13,08 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
13,08 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13,08 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.065,16 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 17.680 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 33.758,24 € |
12: Personalaufwendungen | -1.554.808,92 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -387.164 € |
15: Abschreibungen | -186.337,87 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -130,44 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.918,12 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.132.359,35 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.098.601,11 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -2.098.601,11 € |