Hauptamt

Haushaltsdiagramm

-5.270.657,06 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-5.270.657,06 €
-4.355.815,71 €
Personalwesen
Personalwesen
-4.355.815,71 €
-604.658,88 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-604.658,88 €
-398.914,16 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-398.914,16 €
-291.346,02 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-291.346,02 €
-235.776,97 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-235.776,97 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
275.461 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
-6.236.442,62 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.250.567,64 €
15: Abschreibungen
-226.981,58 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-40.339 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-678.298,96 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-11.432.629,80 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-11.157.168,80 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-11.157.168,80 €