Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Haushaltsdiagramm
550.987,04 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
550.987,04 €
95,27%
18.150 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
18.150 €
3,14%
8.009,05 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
8.009,05 €
1,38%
900 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
900 €
0,16%
199,44 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
199,44 €
0,03%
100 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
100 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 550.987,04 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.009,05 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 900 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199,44 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 18.150 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 578.345,53 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.071.262,68 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -492.917,15 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -492.917,15 € |