Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Haushaltsdiagramm

-61.795,24 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-61.795,24 €
42,53%
-44.806,56 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-44.806,56 €
30,84%
17.000 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
17.000 €
11,70%
-12.625,24 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-12.625,24 €
8,69%
-8.134,08 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8.134,08 €
5,60%
690,95 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
690,95 €
0,48%
240 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
240 €
0,17%
Eine Ebene Höher
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -61.795,24 €
  • 12 Personalaufwendungen
    -44.806,56 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    17.000 €
  • 15 Abschreibungen
    -12.625,24 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -8.134,08 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    690,95 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    240 €
  • Summe
    -109.430,17 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
17.930,95 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-127.361,12 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-109.430,17 €
Veranschlagtes Sonderergebnis
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-109.430,17 €