Hauptamt
Haushaltsdiagramm
-5.968.111,48 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-5.968.111,48 €
-4.510.092,97 €
Personalwesen
Personalwesen
-4.510.092,97 €
-594.615,06 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-594.615,06 €
-556.608,81 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-556.608,81 €
-463.924,92 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-463.924,92 €
-262.854,22 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-262.854,22 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.500 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 262.833,32 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 283.833,32 € |
12: Personalaufwendungen | -6.553.922,87 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.158.325,57 € |
15: Abschreibungen | -157.368,77 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -43.550 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -726.873,57 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -12.640.040,78 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -12.356.207,46 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -12.356.207,46 € |