Hauptamt
Haushaltsdiagramm
-119,41 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-119,41 €
47,51%
-94,35 €
Personalwesen
Personalwesen
-94,35 €
37,54%
-11,88 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-11,88 €
4,73%
-11,07 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-11,07 €
4,40%
-9,31 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-9,31 €
3,71%
-5,31 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-5,31 €
2,11%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,41 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,01 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,23 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5,64 € |
12: Personalaufwendungen | -130,31 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -102,57 € |
15: Abschreibungen | -3,13 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -0,87 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14,45 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -251,33 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -245,68 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -245,68 € |