Verkehrswesen
Haushaltsdiagramm
-1.352.486,54 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-1.352.486,54 €
75,77%
-297.962,80 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-297.962,80 €
16,69%
-104.619,98 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-104.619,98 €
5,86%
-29.943,84 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-29.943,84 €
1,68%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.333,34 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 109.500 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 1.100.000,04 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.224.833,38 € |
12: Personalaufwendungen | -1.352.486,54 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -297.962,80 € |
15: Abschreibungen | -104.619,98 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.943,84 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.785.013,16 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -560.179,78 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -560.179,78 € |