Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Haushaltsdiagramm

-622.586,60 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-622.586,60 €
37,78%
576.433,52 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
576.433,52 €
34,98%
-199.627,89 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-199.627,89 €
12,11%
-106.199,44 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-106.199,44 €
6,45%
-96.379,98 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-96.379,98 €
5,85%
-39.089,76 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-39.089,76 €
2,37%
6.058,12 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
6.058,12 €
0,37%
1.100 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.100 €
0,07%
199,44 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
199,44 €
0,01%
100 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
100 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -622.586,60 €
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    576.433,52 €
  • 12 Personalaufwendungen
    -199.627,89 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -106.199,44 €
  • 15 Abschreibungen
    -96.379,98 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -39.089,76 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    6.058,12 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    1.100 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    199,44 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    100 €
  • Summe
    -479.992,59 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
576.433,52 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
6.058,12 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
100 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.100 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
199,44 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
583.891,08 €
12: Personalaufwendungen
-199.627,89 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-622.586,60 €
15: Abschreibungen
-96.379,98 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-106.199,44 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-39.089,76 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-1.063.883,67 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-479.992,59 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-479.992,59 €