Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Haushaltsdiagramm
216.850 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
216.850 €
91,28%
20.000 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
20.000 €
8,42%
369,84 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
369,84 €
0,16%
344,52 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
344,52 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 216.850 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 344,52 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 369,84 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 237.564,36 € |
12: Personalaufwendungen | -1.540.345,36 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -666.567 € |
15: Abschreibungen | -1.146,24 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -310.350 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -54.577,20 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.572.985,80 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.335.421,44 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -2.335.421,44 € |