Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-5.546.183,16 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.546.183,16 €
43,22%
-3.857.753,99 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-3.857.753,99 €
30,06%
-1.405.136,34 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.405.136,34 €
10,95%
-1.253.867,03 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-1.253.867,03 €
9,77%
588.092,07 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
588.092,07 €
4,58%
143.520 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
143.520 €
1,12%
23.000 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
23.000 €
0,18%
15.000 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
15.000 €
0,12%
112,56 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
112,56 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5.546.183,16 €
  • 15 Abschreibungen
    -3.857.753,99 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.405.136,34 €
  • 12 Personalaufwendungen
    -1.253.867,03 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    588.092,07 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    143.520 €
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    23.000 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    15.000 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    112,56 €
  • Summe
    -11.293.215,89 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
23.000 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
588.092,07 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
112,56 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
15.000 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
143.520 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
769.724,63 €
12: Personalaufwendungen
-1.253.867,03 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.546.183,16 €
15: Abschreibungen
-3.857.753,99 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.405.136,34 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-12.062.940,52 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-11.293.215,89 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-11.293.215,89 €