Kreisstraßen
Haushaltsdiagramm
-671.120,51 €
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
-671.120,51 €
-80.711,88 €
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
-80.711,88 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 62.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 87.962,20 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 50.700 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 200.662,20 € |
12: Personalaufwendungen | -168.822,30 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -372.037,08 € |
15: Abschreibungen | -402.160,61 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.474,60 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -952.494,59 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -751.832,39 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -751.832,39 € |