Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
Haushaltsdiagramm
-58.165,44 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-58.165,44 €
71,45%
-12.512,71 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-12.512,71 €
15,37%
-8.158,20 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8.158,20 €
10,02%
-2.566,48 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.566,48 €
3,15%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 690,95 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 690,95 € |
12: Personalaufwendungen | -58.165,44 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.566,48 € |
15: Abschreibungen | -12.512,71 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.158,20 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -81.402,83 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -80.711,88 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -80.711,88 € |