Hauptamt

Haushaltsdiagramm

-6.005.623,36 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-6.005.623,36 €
47,33%
-4.772.018,01 €
Personalwesen
Personalwesen
-4.772.018,01 €
37,61%
-618.613,26 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-618.613,26 €
4,88%
-556.633,77 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-556.633,77 €
4,39%
-468.433,32 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-468.433,32 €
3,69%
-266.929,14 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-266.929,14 €
2,10%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
283.833,32 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
-6.580.922,87 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.179.535,65 €
15: Abschreibungen
-157.368,77 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-43.550 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-726.873,57 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-12.688.250,86 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-12.404.417,54 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-12.404.417,54 €