Hauptamt
Haushaltsdiagramm
4,50 €
Personalwesen
Personalwesen
4,50 €
82,77%
0,72 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
0,72 €
13,22%
0,09 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
0,09 €
1,59%
0,08 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
0,08 €
1,44%
0,05 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
0,05 €
0,98%
0 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
0 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5,44 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -126,12 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -99,26 € |
15: Abschreibungen | -3,02 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -0,83 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13,93 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -243,16 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -237,72 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -237,72 € |