Hauptamt

Haushaltsdiagramm

234.925,04 €
Personalwesen
Personalwesen
234.925,04 €
82,77%
37.511,88 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
37.511,88 €
13,22%
4.508,40 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
4.508,40 €
1,59%
4.074,92 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
4.074,92 €
1,44%
2.788,12 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
2.788,12 €
0,98%
24,96 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
24,96 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
283.833,32 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
-6.580.922,87 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.179.535,65 €
15: Abschreibungen
-157.368,77 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-43.550 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-726.873,57 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-12.688.250,86 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-12.404.417,54 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-12.404.417,54 €