Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Haushaltsdiagramm
250 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
250 €
51,78%
232,80 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
232,80 €
48,22%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 482,80 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -47.522,72 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.747,24 € |
15: Abschreibungen | -697,92 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.842,64 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -55.810,52 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -55.327,72 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -55.327,72 € |