Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Haushaltsdiagramm

-47.522,72 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-47.522,72 €
84,42%
-3.842,64 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.842,64 €
6,83%
-3.747,24 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.747,24 €
6,66%
-697,92 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-697,92 €
1,24%
250 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
250 €
0,44%
232,80 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
232,80 €
0,41%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -47.522,72 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -3.842,64 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3.747,24 €
  • 15 Abschreibungen
    -697,92 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    250 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    232,80 €
  • Summe
    -55.327,72 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
482,80 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-55.810,52 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-55.327,72 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-55.327,72 €