Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsdiagramm

30.000 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
30.000 €
60,28%
16.000,08 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
16.000,08 €
32,15%
3.160 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
3.160 €
6,35%
400 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
400 €
0,80%
204,52 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
204,52 €
0,41%
Eine Ebene Höher
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    30.000 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    16.000,08 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    3.160 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    400 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    204,52 €
  • Summe
    49.764,60 €
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
49.764,60 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
-73.452,13 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-176.579,52 €
15: Abschreibungen
-142.043,04 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-116.800 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-6.604,80 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-515.479,49 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-465.714,89 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-465.714,89 €