Hauptamt

Haushaltsdiagramm

-6.021.888,97 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-6.021.888,97 €
-5.591.737,04 €
Personalwesen
Personalwesen
-5.591.737,04 €
-615.631,17 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-615.631,17 €
-608.648,45 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-608.648,45 €
-567.124,92 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-567.124,92 €
-345.361,18 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-345.361,18 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
257.103,40 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
-7.819.350,71 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.031.277,76 €
15: Abschreibungen
-135.044,50 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-44.000 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-977.822,16 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-14.007.495,13 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-13.750.391,73 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-13.750.391,73 €