Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Haushaltsdiagramm
-213.474,06 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-213.474,06 €
57,84%
-134.556 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-134.556 €
36,46%
11.660 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
11.660 €
3,16%
-9.167,84 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.167,84 €
2,48%
174,92 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
174,92 €
0,05%
15 €
10 Sonstige ordentliche Erträge
10 Sonstige ordentliche Erträge
15 €
0,00%
-13,20 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-13,20 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 174,92 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.660 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 15 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.849,92 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -357.211,10 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -345.361,18 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -345.361,18 € |