Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Haushaltsdiagramm

562.783,52 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
562.783,52 €
94,51%
25.420 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
25.420 €
4,27%
6.058,12 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
6.058,12 €
1,02%
900 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
900 €
0,15%
199,44 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
199,44 €
0,03%
100 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
100 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    562.783,52 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    25.420 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    6.058,12 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    900 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    199,44 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    100 €
  • Summe
    595.461,08 €
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
595.461,08 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-1.115.449,33 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-519.988,25 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-519.988,25 €