Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Haushaltsdiagramm

-1.439.432,82 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-1.439.432,82 €
70,31%
-436.728,16 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-436.728,16 €
21,33%
-120.390 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-120.390 €
5,88%
-49.431,72 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-49.431,72 €
2,41%
-1.312,08 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-1.312,08 €
0,06%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -1.439.432,82 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -436.728,16 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -120.390 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -49.431,72 €
  • 15 Abschreibungen
    -1.312,08 €
  • Summe
    -2.047.294,78 €
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
92.717 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-2.047.294,78 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-1.954.577,78 €
Veranschlagtes Sonderergebnis
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-1.954.577,78 €