Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Haushaltsdiagramm
72.000 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
72.000 €
77,66%
20.000 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
20.000 €
21,57%
369,84 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
369,84 €
0,40%
347,16 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
347,16 €
0,37%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 92.717 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -1.439.432,82 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -436.728,16 € |
15: Abschreibungen | -1.312,08 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -120.390 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.431,72 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.047.294,78 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -1.954.577,78 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -1.954.577,78 € |