Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

496.110,80 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
496.110,80 €
62,59%
223.860 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
223.860 €
28,24%
48.480 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
48.480 €
6,12%
24.129,92 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
24.129,92 €
3,04%
112,56 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
112,56 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    496.110,80 €
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    223.860 €
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    48.480 €
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    24.129,92 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    112,56 €
  • Summe
    792.693,28 €
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
792.693,28 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-11.669.015,75 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-10.876.322,47 €
Veranschlagtes Sonderergebnis
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-10.876.322,47 €