Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
-415.887,21 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-415.887,21 €
60,02%
-168.697,56 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-168.697,56 €
24,34%
-107.466,25 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-107.466,25 €
15,51%
-919,68 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-919,68 €
0,13%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 61.500 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 94.528,39 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 491.400 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 647.428,39 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -692.970,70 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -45.542,31 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -45.542,31 € |