Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
491.400 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
491.400 €
75,90%
94.528,39 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
94.528,39 €
14,60%
61.500 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
61.500 €
9,50%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 61.500 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 94.528,39 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 491.400 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 647.428,39 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -692.970,70 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -45.542,31 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -45.542,31 € |