Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsdiagramm

491.400 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
491.400 €
75,90%
94.528,39 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
94.528,39 €
14,60%
61.500 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
61.500 €
9,50%
Eine Ebene Höher
  • 09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
    491.400 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    94.528,39 €
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    61.500 €
  • Summe
    647.428,39 €
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
647.428,39 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-692.970,70 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-45.542,31 €
Veranschlagtes Sonderergebnis
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-45.542,31 €