Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Haushaltsdiagramm
491.400 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
491.400 €
36,66%
-415.887,21 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-415.887,21 €
31,03%
-168.697,56 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-168.697,56 €
12,59%
-107.466,25 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-107.466,25 €
8,02%
94.528,39 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
94.528,39 €
7,05%
61.500 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
61.500 €
4,59%
-919,68 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-919,68 €
0,07%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 647.428,39 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -692.970,70 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -45.542,31 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -45.542,31 € |