Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
Haushaltsdiagramm
-47.585,48 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-47.585,48 €
43,81%
35.840 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
35.840 €
33,00%
-12.988,40 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-12.988,40 €
11,96%
-7.959,84 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-7.959,84 €
7,33%
-3.387,16 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.387,16 €
3,12%
849,32 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
849,32 €
0,78%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 849,32 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.840 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 36.689,32 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -71.920,88 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -35.231,56 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -35.231,56 € |