Hauptamt

Haushaltsdiagramm

-3.883.295,23 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-3.883.295,23 €
50,74%
-2.905.088,01 €
Personalwesen
Personalwesen
-2.905.088,01 €
37,96%
-409.281,79 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-409.281,79 €
5,35%
-219.695,07 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-219.695,07 €
2,87%
-170.222,54 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-170.222,54 €
2,22%
-65.285,80 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-65.285,80 €
0,85%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
13.400 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
105,24 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
29.015,68 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
227.656,92 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
270.177,84 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-7.652.868,44 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-7.382.690,60 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-7.382.690,60 €