Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Haushaltsdiagramm
-136.806,98 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-136.806,98 €
80,37%
-18.342,92 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18.342,92 €
10,78%
-15.072,64 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-15.072,64 €
8,85%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.905 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -170.222,54 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -160.317,54 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -160.317,54 € |