Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Haushaltsdiagramm
4.282.123,45 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
4.282.123,45 €
73,14%
605.700 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
605.700 €
10,35%
510.020 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
510.020 €
8,71%
420.920 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
420.920 €
7,19%
35.600 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
35.600 €
0,61%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.854.363,45 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -2.432.227,34 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.923.501,64 € |
15: Abschreibungen | -1.629.227,96 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -145.532,96 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.082.830,08 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -12.213.319,98 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -6.358.956,53 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -6.358.956,53 € |