Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Haushaltsdiagramm
-17.829.280,40 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-17.829.280,40 €
47,92%
7.798.822,75 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
7.798.822,75 €
20,96%
-3.503.600 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-3.503.600 €
9,42%
3.330.400 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
3.330.400 €
8,95%
-3.117.096,56 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.117.096,56 €
8,38%
-940.580,67 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-940.580,67 €
2,53%
-406.630,88 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-406.630,88 €
1,09%
187.700 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
187.700 €
0,50%
86.080 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
86.080 €
0,23%
3.000 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.000 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.406.002,75 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -25.797.188,51 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -14.391.185,76 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -14.391.185,76 € |