Kreisstraßen
Haushaltsdiagramm
-839.273,05 €
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
-839.273,05 €
87,13%
-123.923,06 €
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
-123.923,06 €
12,87%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 67.000 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 58.826,98 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 14.080 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 204.906,98 € |
12: Personalaufwendungen | -82.954,26 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -518.544,88 € |
15: Abschreibungen | -355.524,17 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.172,80 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -963.196,11 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -758.289,13 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -758.289,13 € |