Hauptamt
Haushaltsdiagramm
5,38 €
Personalwesen
Personalwesen
5,38 €
84,91%
0,72 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
0,72 €
11,34%
0,14 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
0,14 €
2,14%
0,08 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
0,08 €
1,26%
0,02 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
0,02 €
0,33%
0 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
0 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,36 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,09 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,89 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6,33 € |
12: Personalaufwendungen | -105,02 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58,95 € |
15: Abschreibungen | -4,89 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -0,80 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9,33 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -178,99 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -172,66 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -172,66 € |