Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Haushaltsdiagramm

6.800 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.800 €
99,34%
45 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
45 €
0,66%
Eine Ebene Höher
  • 07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    6.800 €
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    45 €
  • Summe
    6.845 €
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
0 €
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
0 €
04: Sonstige Transfererträge
0 €
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
45 €
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.800 €
08: Zinsen und ähnliche Erträge
0 €
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
0 €
10: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
6.845 €
12: Personalaufwendungen
-213.883,72 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16.845,72 €
15: Abschreibungen
-10,80 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-15.435,08 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-246.175,32 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-239.330,32 €
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-239.330,32 €