Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Haushaltsdiagramm
-6.590.122,64 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.590.122,64 €
36,45%
4.572.290,56 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
4.572.290,56 €
25,29%
-2.404.538,71 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-2.404.538,71 €
13,30%
-1.608.448,97 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-1.608.448,97 €
8,90%
-877.387,76 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-877.387,76 €
4,85%
556.995,30 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
556.995,30 €
3,08%
509.100 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
509.100 €
2,82%
443.132,96 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
443.132,96 €
2,45%
357.273,05 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
357.273,05 €
1,98%
-122.872,96 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-122.872,96 €
0,68%
35.100 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
35.100 €
0,19%
-800 €
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
-800 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.572.290,56 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 357.273,05 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 509.100 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.100 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 443.132,96 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 556.995,30 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.473.891,87 € |
12: Personalaufwendungen | -2.404.538,71 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.590.122,64 € |
15: Abschreibungen | -1.608.448,97 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -800 € |
17: Transferaufwendungen | -122.872,96 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -877.387,76 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -11.604.171,04 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -5.130.279,17 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -5.130.279,17 € |